广西壮族自治区农业科学院2022年度部门决算公开
  • 发布单位:计财处
  • 2023-09-04 15:53:12
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第一部分:广西壮族自治区农业科学院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区农业科学院2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:广西壮族自治区农业科学院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

    八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西壮族自治区农业科学院概况

一、本部门职责

广西壮族自治区农业科学院创建于1935年,是自治区人民政府直属正厅级事业单位,担负着全区农业重大应用研究和高新技术研究的任务。全院主要从事以种植业为主的应用及应用基础研究,重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌、花卉等作物优良品种的选育及栽培,以及植保、营养、农业资源与环境、农产品加工与质量安全、农业信息与经济等技术研究。建院以来,共获得省部级以上科技成果奖605项,育成推广农作物新品种696个,成果转化推广有力地支撑了广西农业和农村经济的发展。近年来,大力实施科技引领力、科技创新力、成果转化力“三大能力”提升战略,在“转型升级,建一流强院”上下功夫,各项事业实现了快速发展。在新的历史时期,广西农业科学院将紧紧围绕“建设全国一流强院”的发展目标和“服务区域产业重大科技需求”的重大使命,大力实施科技创新工程,加快推进现代科研院所建设,全面提升学术水平和影响力,为把我院建设成为具有热带、南亚热带现代农业学科特色、引领全区乃至东盟现代农业科技发展的农业科技创新中心而努力奋斗。

二、机构设置情况

全院设有20个直属研究所169个创新团队,共建有11个分院、58个试验站,拥有7个国家级作物改良分中心与工程技术研究中心,4个农业部重点实验室与质检中心,21个国家与部门原种基地、资源圃及野外科学观测站,11个自治区级重点实验室、工程技术研究中心,16个自治区级作物良种培育中心,1个技术转移中心和1个博士后科研工作站。全院占地面积1390余公顷,建有院本部、里建、明阳、丁当、海南、热作所和南亚所等7个长期固定的科研试验基地,综合实验大楼建筑总面积2.6万平方米,拥有国际先进水平的成套科研仪器设备。

近年来,自治区农业科学院积极探索院地、厅院、科企合作模式,大力推动市县农科院所改革,分别与11个设区市共建11个分院、与自治区农业农村厅共建58个县域特色作物试验站,形成覆盖全区的科技创新、成果转化服务网络。同时,还实施了“百千万”行动、“百名专家服务现代特色农业(核心)示范区企业行动”,与340多家企业合作,建立了700多个规模种植科技示范基地和技术示范点,形成了“百企合作、千村示范、万户帮扶”大格局,为广西农业和农村经济发展提供了科技支撑。

广西农业科学院注重开放办院、协同创新。牵头成立了国际糖业科技协会(IAPSIT)、中国(广西)—东盟农业科技创新联盟、桂台农业发展与技术交流协会、广西农业科技创新联盟等组织平台。先后与40多个国家和地区、10多个国际组织建立了广泛的科技合作关系。在东盟和非洲国家实施了一大批国际合作项目,加快了技术输出与引进,成为国家引进外国智力成果示范推广基地、国际科技合作基地。

全院共有17个独立核算的二级科研所,分别是:广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所广西壮族自治区农业科学院园艺研究所广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所广西壮族自治区农业科学院科技信息研究所广西壮族自治区农业科学院资源与环境研究所广西壮族自治区农业科学院水稻研究所广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所广西壮族自治区农业科学院玉米研究所广西壮族自治区农业科学院微生物研究所广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所广西壮族自治区农业科学院花卉研究所广西壮族自治区亚热带作物研究所广西南亚热带农业科学研究所

第二部分:广西壮族自治区农业科学院2022年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件1:广西壮族自治区农业科学院2022年度部门决算公开附表)

 

第三部分:广西壮族自治区农业科学院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入104,166.85万元,其中本年收入72,785.24万, 较2021年度决算数减少1,073.46万元,下降1.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入52,966.86万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数减少1,369.64万元,下降2.52%,主要原因是本年度年中追加项目资金较上年度略有减少。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.事业收入14,710.77万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2021年度决算数增加1,964.73万元,增长15.41%,主要原因是科研项目立项增加,收入增加。

5.经营收入2,102.08万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少1,883.35万元,下降47.26%,主要原因是受疫情影响,根据相关政策减免房屋出租承租方租金。

6.其他收入3,005.54万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2021年度决算数增加214.80万元,增长7.70%,主要原因是本年度成果转化、技术服务收入有所增加。

7.使用非财政拨款结余558.61万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2021年度决算数增加474.66万元,增长565.41%,主要原因是热作所增加用于弥补广西亚热带农产品风险评估和加工技术研究基地建设项目的不足的补助支出。

8.上年结转和结余30,823万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1,570.56万元下降4.85%,主要原因一是本年度加快资金支出进度;二是按计划结题完成的科研项目较当年新增延续项目多。

(二)本部门2022年度总支出104,166.85万元,其中本年支出72,875.58万元, 较2021年度决算数减少2,875.15万元,下降3.80%。支出具体情况如下

1.一般公共服务支出(类)27.79万元:主要用于广西农科院种质资源库项目资金2021年度决算数减少44.42万元,下降61.52%,主要原因是本年使用上年度结余资金,该项目资金于本年度使用完毕

2.教育支出(类)77.25万元,主要用于学前教育支出。较2021年度决算数增加77.25元,主要原因是本年度将学前教育经费纳入部门预算管理。

3.科学技术支出(类)61,135.94万元,主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。较2021年度决算数减少2,393.21万元,下降3.77%,与上年度基本持平。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)0万元,2021年度决算数减少1,000万元,主要原因2021追加广西甘蔗种质资源圃、南亚所南亚热带作物种质资源保存和创新利用中心建设项目经费,本年度无此经费。

5.社会保障和就业支出(类)5,397.15万元,主要用于在职职工的养老保险、职业年金的支出,2021年度决算数增加了255.24万元,增长4.96%主要原因是增人、社保基数变动等原因,导致机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费的增加。

6.卫生健康支出(类)1,501.48万元,主要用于在职职工的医疗保险支出,较2021年决算数增加139.18万元,增加10.22%主要原因是2021年的增人增资社保基数变动,导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

7.农林水支出(类)2,187.20万元,主要用于广西南宁国家野生稻种质资源圃建设项目、广西农业科学院亚热带水果贮藏保鲜与加工技术科研试验基地建设项目、广西南宁迁飞性害虫雷达监测站建设项目。较2021年决算数增加2,187.20万元,主要原因是本年度年中追加广西南宁国家野生稻种质资源圃建设项目500万元、广西农业科学院亚热带水果贮藏保鲜与加工技术科研试验基地建设项目1200万元、广西南宁迁飞性害虫雷达监测站建设项目200万元导致相应支出增加。

8.住房保障支出(类)2,484.77万元,主要用于在职职工的住房公积金支出,较2021年决算数增加213.43万元,增加9.40%,主要原因是增人、住房公积金基数变动等原因,导致住房公积金支出与工资总额同比例增加

9.灾害防治及应急管理支出(类)0万元,主要用于国家农业环境南宁观测实验站建设项目国家农业环境武鸣观测实验站建设项目支出,较2021年决算数下降2,357.72万元,主要原因是本年度国家农业环境南宁观测实验站建设项目、国家农业环境武鸣观测实验站建设项目已完工,无新增支出。

10.其他支出(类)64万元,主要用于中国(广西)—东盟农业科技创新中心项2021年决算数增加64万元,主要原因本年度年中追加中国(广西)—东盟农业科技创新中心项目80万元导致相应支出增加

11.结余分配170.17万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数减少399.74万元,下降70.14%,主要原因是2021年度院本级、水稻所本年度结余分配金额较大,本年度结余分配金额减少。

12.年末结转和结余31,121.10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1,105.53万元,增加3.68%,主要原因一是本年度加快资金支出进度;二是部分项目当年完成结题验收,延续次年项目减少。因此科研项目的结转和结余较上年减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区农科院2022年度一般公共预算财政拨款支出54,560.64万元,2021年度决算数减少972.86万元,下降1.82%。其中:基本支出34,860.15万元,项目支出19,700.49万元。

自治区农科院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44,782.66万元,支出决算为54,560.64万元,完成年初预算的121.83%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为27.79万元。主要用于广西农科院种质资源库项目资金。预决算差异主要原因为上年结转广西农科院种质资源库项目资金。

(二)教育支出(类)年初预算77.25万元,支出决算为77.25万元,完成年初预算的100%。主要用于2022年学前教育发展专项资金。

(三)科学技术支出(类)年初预算35,647.09万元,支出决算为42,822.76万元,完成年初预算的120.13%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。预决算差异主要原因为年中追加广西农科院科技成果转化基地一期工程、广西农业良种海南南繁育种基地提档升级建设项目、广西作物种质资源库、广西甘蔗种质资源圃建设项目、南亚热带作物种质资源保存和创新利用中心、南亚热带农业科学研究所新职工周转楼工程、国家现代农业产业技术体系广西创新团队等项目经费。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算5,023.73万元,支出决算为5,397.15万元,完成年初预算的107.43%,主要用于在职职工的养老保险、职业年金。预决算差异主要原因为人员增加、社保基数变动等,导致机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费增加。

(五)卫生健康支出(类)年初预算1,522.71万元,支出决算为1,499.72万元,完成年初预算的98.49%,主要用于在职职工的医疗保险支出。预决算差异主要原因为2022年绩效工资下降导致社保基数下降,医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例减少。

(六)农林水支出(类)年初预算0万元,支出决算为2,187.20万元,主要用于在职职工的住房公积金支出。主要用于广西农业科学院亚热带水果贮藏保鲜与加工技术科研试验基地建设、广西壮族自治区南宁迁飞性害虫雷达监测站建设、广西南宁国家野生稻种质资源圃建设项目资金。预决算差异主要原因为以上三个建设项目为年中追加资金。

(七)住房保障支出(类)年初预算2,511.87万元,支出决算为2,484.77万元,完成年初预算的98.92%,主要用于在职职工的住房公积金支出。预决算差异主要原因为2022年绩效工资下降导致公积金基数下降,住房保障支出(类)支出与工资总额同比例减少。

(八)其他支出(类),年初预算80.00万元,支出决算为64.00万元,主要用于中国(广西)—东盟农业科技创新中心项目资金,预决算差异主要原因为项目经费年中追加到账时间较迟,没有及时支出完毕,结转至2023年开支。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出34,860.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出30,232.15万元,完成年初预算的99.05%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资以及社保保险缴费支出等。预决算差异主要原因为绩效工资下降,调减工资福利支出。

(二)商品和服务支出2,446.80万元,完成年初预算的87.00%。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、及其他商品和服务支出等。预决算差异主要原因为受疫情影响,中国(广西)—东盟农业科技创新中心建设、“一带一路”农业科技创新合作交流等对外合作和交流类项目无法按计划开展实施。

(三)对个人和家庭的补助支出2,173.28万元,完成年初预算的85.76%,主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。预决算差异主要原因为按财政部门的要求,部分二层单位压减对个人和家庭的补助支出。

(四)资本性支出7.93万元,年初无预算,主要用于二层单位购买新入编人员的办公设备,如打印机、电脑、文件柜、办公桌椅等。预决算差异主要原因为二层单位使用公用经费购买办公设备支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区农科院2022年度政府性基金支出0万元,2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

自治区农科院2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区农科院2022年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

自治区农科院2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出120.27万元,完成预算的50.63%,比上年减少12.30元,主要原因是受新冠疫情影响,因公出国和公务用车相应减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算105.59万元,公务接待费支出决算14.68万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,原因是受全球疫情影响,无法出国进行考察、培训等。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出105.59万元。其中:

公务用车购置支出22.44万元,完成预算的80.14%,比上年增22.44万元,原因是热作所新购入3辆公务用车。购置了3辆公务用车,主要用于开展科研业务工作

公务用车运行支出83.15万元,完成预算的80.47%,比上年减少28.33万元,原因是由于疫情影响因公出差相应减少,故公务用车减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开科研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年农科院机关、17个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为43辆,全年运行费支出83.15万元,平均每辆1.93万元。

(三)公务接待费支出14.68万元,完成预算的22.17%, 比上年减少6.41万元,原因是受国内疫情恶化,相比上年接待略有减少。国内公务接待批次151次,人次1346次。其中:科技成果转化业务接待17批次,128人次;兄弟省市科研院所科研业务交流接待97批次,855人次;乡村振兴业务接待27批次,247人次;其他考察调研、学习交流4批次,38人次。

    七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额8455.71万元,其中:政府采购货物支出2171.71万元、政府采购工程支出4932.83万元、政府采购服务支出1351.17万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额5693.08万元,占政府采购支出总额的67.33%,其中:授予小微企业合同金额4832.26万元,占授予中小企业合同金额的84.88%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额54.97%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.16%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.61%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆59辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车58辆,其他用车主要是科研业务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)33台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度  205个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金17,777.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(按照自评全覆盖要求,自评覆盖面原则上应达100%,下同。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%无政府性基金项目。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%国有资本经营预算项目)。

组织对广西南宁国家野生稻种质资源圃建设项目1 个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出500万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,该项目本年度在产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响和科技人员满意度等方面整体绩效指标完成情况良好,专项资金的使用合理规范有效,全面提升野生稻种质资源圃的基础设施建设水平,进一步提高资源保存和鉴定评价能力。

国家野生稻种质建设项目在本次绩效评价中得分 96.50分,为“优秀”等级。在实施项目过程中也存在不足的地方,主要表现在自筹资金未能全部到位、个别具体项目内容资金支出超预算、2022年初个别绩效指标设置存在错误,绩效目标的制定水平有待提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,196个项目评为一等,占项目总数比例 51.99%;125个项目评为二等,占项目总数比例 33.16%;29个项目评为三等,占项目总数比例7.69%;27个项目评为四等,占项目总数比例7.16%。

自评发现的主要问题及原因:一个是本年度在广西自然科学基金等自治区科研项目、国家自然科学基金等国家项目的申报数量、立项率等指标完成量与原定指标量存在差距,主要原因如下:一是项目构建及申报书撰写水平仍需加强,我院本年度国家自然科学基金项目及其余各类别项目申报的形式审查工作较上年度有较大的提升,故国家自然科学基金等国家级项目立项数量较上年度有较大的提升,但在广西自然科学基金等自治区科研项目的构建及申报书撰写等工作上任需进一步加强。二是部门预算指标设置考量不足,在对广西自然科学基金等自治区科研项目、国家自然科学基金等国家项目的申报数量、立项率等指标量设置上考量不够充分;第二个是试验站补助市县专项资金流转机制不活。试验站补助市县建设经费投入由自治区财厅每年安排专项经费690万元,各专家组10万,各试验站10万。目前,全区58个试验站专项经费由所在县级财政统筹管理,在资金使用上需经过县级财政的审批,存在资金使用审批手续繁杂,政府审批难,导致经费无法开支或报销严重滞后,一些受季节性影响的项目不能及时开支或者自掏腰包垫付的情况时有发生,对试验站工作的及时性、连贯性影响较大,同时也削弱了资金执行效果和使用效率;第三个是对高层次人才引进力度不够大,人才队伍建设质量不高;人才培养方式方法还不够多,出国(境)培养人才工作有待加强;人才评价体制机制不够完善,改革创新步伐有待进一步加快。

下一步改进措施:一是提高项目预算的综合能力,加强预算的科学、合理性;二是针对试验站补助市县专项资金流转机制不活问题,请求改变试验站专项资金拨款方式,将专项经费直接下达到试验站建设依托单位,赋予试验站更大经费使用自主权;三是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神为指导,立足人才、改革创新,固本强基、狠抓落实,打造高素质干部队伍,提升干部教育培训质量,全面推行自主设置岗位试点工作,继续优化人才人事工作服务机制,继续开展薪酬制度改革,为一流强院建设提供坚强保证。

(2)部分重点项目绩效自评情况

我院按照自评全覆盖要求,2022年度全部的一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评覆盖面达100%,因此没有区分部分重点项目绩效自评情况。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1:广西壮族自治区农业科学院2022年度部门决算公开附表.xlsx