第一部分:广西农科院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西农科院2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西农科院2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:广西农科院概况
一、主要职能
广西农业科学院是针对广西农业生产近期及长远发展需要,按照国家和自治区下达的研究任务,主要从事种植业为主的应用及应用基础研究,重点是粮、糖、果、菜、油、麻、食用菌等作物优良品种的选育及栽培、农产品加工、营养、植保、农业环境等配套新技术研究以及从事科技成果推广、技术咨询、信息服务、专业培训等工作。为广西农业生产提供先进、适用、配套的技术成果,争取在一些重要领域和一些关键技术上有重大突破,以实现我区农业科技的跨越式发展,为全区“三农”提供技术支撑。
二、部门决算单位构成
1.广西壮族自治区农业科学院本级
2.广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所
3.广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所
4.广西壮族自治区农业科学院园艺研究所
5.广西壮族自治区农业科学院生物研究所
6.广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所
7.广西壮族自治区农业科学院科技信息研究所
8.广西壮族自治区农业科学院资源与环境研究所
9.广西壮族自治区农业科学院水稻研究所
10.广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所
11.广西壮族自治区农业科学院玉米研究所
12.广西壮族自治区农业科学院微生物研究所
13.广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所
14.广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所
15.广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所
16.广西壮族自治区农业科学院花卉研究所
第二部分:广西农科院 2015年部门决算报表
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
33636.85 |
一、一般公共服务支出 |
157.56 |
|
二、事业收入 |
10123.49 |
二、教育支出 |
146.99 |
|
三、经营收入 |
1115.43 |
三、科学技术支出 |
42266.74 |
|
四、附属单位上缴收入 |
0.00 |
四、社会保障和就业支出 |
110.25 |
|
五、其他收入 |
1499.12 |
五、医疗卫生与计划生育支出 |
122.14 |
|
|
|
六、节能环保支出 |
59.10 |
|
|
|
七、农林水支出 |
1544.23 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
182.53 |
|
本年收入合计 |
46374.89 |
本年支出合计 |
44589.54 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
707.36 |
|
年初结转和结余 |
17888.39 |
年末结转和结余 |
18966.38 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
64263.28 |
支出总计 |
64263.28 |
表二:收入决算表
单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 46374.89 33636.85 10123 1115.43 1499.1 201 一般公共服务支出 143.73 143.73 20110 人力资源事务 143.73 143.73 2011099 其他人事事务支出 143.73 143.73 205 教育支出 46.99 46.99 20502 普通教育 46.99 46.99 2050201 学前教育 46.99 46.99 206 科学技术支出 44323.5 31585.67 10123 1115.43 1498.9 20601 科学技术管理事务 4.24 4.24 2060199 其他科学技术管理事务支出 4.24 4.24 20603 应用研究 41477.4 28772.48 10091 1115.43 1498.9 2060301 机构运行 17734.64 14268.47 937.49 1115.43 1413.3 2060302 社会公益研究 18982.55 9743.8 9153.1 85.66 2060303 高技术研究 5 5 2060399 其他应用研究支出 4755.22 4755.22 20605 科技条件与服务 550 550 2060503 科技条件专项 550 550 20699 其他科学技术支出 2291.86 2258.95 32.91 2069999 其他科学技术支出 2291.86 2258.95 32.91 208 社会保障和就业支出 110.25 110.25 20808 抚恤 110.25 110.25 2080801 死亡抚恤 110.25 110.25 210 医疗卫生与计划生育支出 121.56 121.35 0.21 21005 医疗保障 121.56 121.35 0.21 2100502 事业单位医疗 121.56 121.35 0.21 211 节能环保支出 95 95 21104 自然生态保护 95 95 2110401 生态保护 95 95 213 农林水支出 1351.84 1351.84 21301 农业 1177.44 1177.44 2130106 科技转化与推广服务 1177.44 1177.44 21306 农业综合开发 174.4 174.4 2130602 土地治理 174.4 174.4 221 住房保障支出 182.02 182.02 22102 住房改革支出 182.02 182.02 2210201 住房公积金 182.02 182.02 201 一般公共服务支出 143.73 143.73 20110 人力资源事务 143.73 143.73 2011099 其他人事事务支出 143.73 143.73 205 教育支出 46.99 46.99 20502 普通教育 46.99 46.99 2050201 学前教育 46.99 46.99 206 科学技术支出 44323.5 31585.67 10123 1115.43 1498.9 20601 科学技术管理事务 4.24 4.24 2060199 其他科学技术管理事务支出 4.24 4.24 20603 应用研究 41477.39 28772.48 10091 1115.43 1498.9
Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:普通表格;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
表三:支出决算表
单位:万元
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
44589.54 |
8077.16 |
35409 |
|
1103.35 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
157.56 |
|
157.56 |
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
157.56 |
|
157.56 |
|
|
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
157.56 |
|
157.56 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
146.99 |
|
146.99 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
146.99 |
|
146.99 |
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
146.99 |
|
146.99 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
42266.74 |
7752.1 |
33411.3 |
|
1103.35 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
111.14 |
|
111.14 |
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
111.14 |
|
111.14 |
|
|
|
20603 |
应用研究 |
39640.39 |
7752.1 |
30784.9 |
|
1103.35 |
|
2060301 |
机构运行 |
17038.47 |
7752.1 |
8183.02 |
|
1103.35 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
18481.59 |
|
18481.6 |
|
|
|
2060303 |
高技术研究 |
3.26 |
|
3.26 |
|
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
4117.07 |
|
4117.07 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
327.8 |
|
327.8 |
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
327.8 |
|
327.8 |
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
1163.47 |
|
1163.47 |
|
|
|
2060503 |
科技条件专项 |
1163.47 |
|
1163.47 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1023.94 |
|
1023.94 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1023.94 |
|
1023.94 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.25 |
20.39 |
89.86 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
110.25 |
20.39 |
89.86 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
110.25 |
20.39 |
89.86 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
122.14 |
122.14 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
122.14 |
122.14 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
122.14 |
122.14 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
59.1 |
|
59.1 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
59.1 |
|
59.1 |
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
59.1 |
|
59.1 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1544.23 |
|
1544.23 |
|
|
|
21301 |
农业 |
1408.19 |
|
1408.19 |
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1408.19 |
|
1408.19 |
|
|
|
21306 |
农业综合开发 |
136.04 |
|
136.04 |
|
|
|
2130602 |
土地治理 |
136.04 |
|
136.04 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
182.53 |
182.53 |
0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
182.53 |
182.53 |
0 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
182.53 |
182.53 |
0 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
157.56 |
|
157.56 |
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
157.56 |
|
157.56 |
|
|
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
157.56 |
|
157.56 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
146.99 |
|
146.99 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
146.99 |
|
146.99 |
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
146.99 |
|
146.99 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
42266.74 |
7752.1 |
33411.3 |
|
1103.35 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
111.14 |
|
111.14 |
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
33636.85 |
一、一般公共服务支出 |
20 |
157.56 |
157.56 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
21 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
22 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
23 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
24 |
146.99 |
146.99 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
25 |
30410 |
30409.8 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
26 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
27 |
110.25 |
110.25 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
28 |
121.93 |
121.93 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
29 |
59.1 |
59.1 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
30 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
31 |
1239.7 |
1239.72 |
|
|
13 |
|
十九、住房保障支出 |
32 |
182.53 |
182.53 |
|
本年收入合计 |
14 |
33636.85 |
本年支出合计 |
33 |
32427.91 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
15 |
2683.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
34 |
3892.5 |
||
一般公共预算财政拨款 |
16 |
2683.56 |
|
35 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
|
|
36 |
|
||
|
18 |
|
|
37 |
|
||
合计 |
19 |
36320.41 |
合计 |
38 |
36320.41 |
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 32427.9 6421.07 26006.83 201 一般公共服务支出 157.56 157.56 20110 人力资源事务 157.56 157.56 2011099 其他人事事务支出 157.56 157.56 205 教育支出 146.99 146.99 20502 普通教育 146.99 146.99 2050201 学前教育 146.99 146.99 206 科学技术支出 30409.82 6096.22 24313.6 20601 科学技术管理事务 111.14 111.14 2060199 其他科学技术管理事务支出 111.14 111.14 20603 应用研究 27783.47 6096.22 21687.25 2060301 机构运行 14279.24 6096.22 8183.02 2060302 社会公益研究 9384.32 9384.32 2060303 高技术研究 3.26 3.26 2060399 其他应用研究支出 4116.65 4116.65 20604 技术研究与开发 327.8 327.8 2060499 其他技术研究与开发支出 327.8 327.8 20605 科技条件与服务 1163.47 1163.47 2060503 科技条件专项 1163.47 1163.47 20699 其他科学技术支出 1023.94 1023.94 2069999 其他科学技术支出 1023.94 1023.94 208 社会保障和就业支出 110.25 20.39 89.86 20808 抚恤 110.25 20.39 89.86 2080801 死亡抚恤 110.25 20.39 89.86 210 医疗卫生与计划生育支出 121.93 121.93 21005 医疗保障 121.93 121.93 2100502 事业单位医疗 121.93 121.93 211 节能环保支出 59.1 59.11 21104 自然生态保护 59.1 59.11 2110401 生态保护 59.1 59.11 213 农林水支出 1239.72 1239.72 21301 农业 1103.68 1103.68 2130106 科技转化与推广服务 1103.68 1103.68 21306 农业综合开发 136.04 136.04 2130602 土地治理 136.04 136.04 221 住房保障支出 182.53 182.53 22102 住房改革支出 182.53 182.53 2210201 住房公积金 182.53 182.53
Normal
0
7.8 磅
0
2
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:普通表格;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
6421.06 |
5311.20 |
1109.86 |
工资福利支出 |
3306.98 |
3306.98 |
|
基本工资 |
2722.00 |
2722.00 |
|
津贴补贴 |
158.37 |
158.37 |
|
奖金 |
0.00 |
|
|
社会保障缴费 |
189.12 |
189.12 |
|
伙食费 |
— |
— |
|
伙食补助费 |
0.00 |
|
|
绩效工资 |
95.33 |
95.33 |
|
其他工资福利支出 |
142.16 |
142.16 |
|
商品和服务支出 |
1071.53 |
|
1071.53 |
办公费 |
183.62 |
|
183.62 |
印刷费 |
20.19 |
|
20.19 |
咨询费 |
4.13 |
|
4.13 |
手续费 |
3.09 |
|
3.09 |
水费 |
21.49 |
|
21.49 |
电费 |
216.32 |
|
216.32 |
邮电费 |
39.27 |
|
39.27 |
取暖费 |
2.54 |
|
2.54 |
物业管理费 |
16.82 |
|
16.82 |
差旅费 |
171.28 |
|
171.28 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
|
维修(护)费 |
63.24 |
|
63.24 |
租赁费 |
2.53 |
|
2.53 |
会议费 |
1.74 |
|
1.74 |
培训费 |
7.33 |
|
7.33 |
公务接待费 |
6.74 |
|
6.74 |
专用材料费 |
12.99 |
|
12.99 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
专用燃料费 |
2.20 |
|
2.20 |
劳务费 |
54.34 |
|
54.34 |
委托业务费 |
5.59 |
|
5.59 |
工会经费 |
41.92 |
|
41.92 |
福利费 |
26.10 |
|
26.10 |
公务用车运行维护费 |
123.39 |
|
123.39 |
其他交通费用 |
10.21 |
|
10.21 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
34.46 |
|
34.46 |
对个人和家庭的补助 |
2004.22 |
2004.22 |
|
离休费 |
66.62 |
66.62 |
|
退休费 |
1567.03 |
1567.03 |
|
抚恤金 |
30.15 |
30.15 |
|
生活补助 |
15.61 |
15.61 |
|
医疗费 |
5.97 |
5.97 |
|
奖励金 |
9.34 |
9.34 |
|
住房公积金 |
200.83 |
200.83 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
108.67 |
108.67 |
|
其他资本性支出 |
38.34 |
|
38.34 |
办公设备购置 |
23.86 |
|
23.86 |
专用设备购置 |
5.57 |
|
5.57 |
信息网络及软件购置更新 |
6.90 |
|
6.90 |
其他资本性支出 |
2.00 |
|
2.00 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
385 |
10 |
312 |
|
312 |
63 |
221.81 |
19.4 |
186.26 |
|
186.26 |
16.15 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计46,374.89万元。
1.财政拨款收入33,636.85万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入10,123.49万元,为事业单位开展科研业务活动取得的收入。
3.经营收入1,115.43万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入1,499.12万元,为单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入、对外合作项目收入等。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余17,888.39元,科研课题项目未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是课题项目结余。
(二)支出总计 44,589.54万元。包括:
1.一般公共服务(类)157.56万元:主要用于人事事务项目支出。
2. 教育支出146.99万元,主要是下拨的幼儿园教育经费。
3.科学技术支出(类)42,266.74万元,其中: 其他科学技术管理事务支出111.14万元; 应用研究39,640.39万元, 技术研究与开发327.80万元;科技条件与服务1163.47万元;其他科学技术支出1,023.94万元。主要是部门的机构运行、科研业务费等。
4. 社会保障和就业支出110.25万元,主要用于按国家规定发放的死亡抚恤。
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)122.14万元:主要用于按照国家政策规定为职工支付的事业单位医疗保险支出。
6. 节能环保支出(类)59.10元:主要用于生态保护项目支出。
7. 农林水支出(类)1,544.23万元:主要用于技术推广1,408.19万元、土地治理项目支出136.04万元。
8.住房保障支出(类)182.53万元:主要用于按照国家政策规定为职工支付的住房公积金支出。
9.结余分配707.36万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余18,966.38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
广西农科院2015年度一般公共预算支出32,427.90万元,其中:基本支出6,421.07元,项目支出26,006.83元。
1.其他人事事务支出157.56万元:主要用于人事事务项目支出。
2. 学前教育146.99万元,主要是下拨的幼儿园教育经费。
3.科学技术支出:其他科学技术管理事务支出111.14万元; 机构运行14,279.24万元, 社会公益研究9,384.32万元, 高技术研究3.26万元,其他应用研究支出4,116.65万元, 其他技术研究与开发支出327.80万元,科技条件专项1,163.47万元, 其他科学技术支出1,023.94万元。主要是单位的机构运行费和科研业务费。
4. 死亡抚恤110.25万元:主要用于按国家规定发放的死亡抚恤。
5. 事业单位医疗121.93万元:主要用于按照国家政策规定为职工支付的事业单位医疗保险支出。
6. 生态保护59.10万元:主要用于生态保护项目支出。
7. 农林水支出:科技转化与推广服务1,103.68万元:土地治理项目支出136.04万元。
8. 住房公积金182.53万元:主要用于按照国家政策规定为职工支付的住房公积金支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
广西农科院2014年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算19.4万元;公务用车购置及运行费支出决算 186.26万元;公务接待费支出决算 16.15万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出19.4万元。全年使用财政拨款安排 2(厅、局、办)机关、2个所属单位出国团组2个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计15人次。开支内容包括:1.白先进院长应美国农业部西部地区农业研究中心、墨西哥农业部、古巴哈瓦那省人民政权代表大会的邀请,赴以上三国进行农业科技创新交流。2.邓国富副院长等4人应台湾农奴联盟邀请参加2016桂台经贸文化交流系列活动;3.唐茂艳等6人团及向为中等4人团应越南国家农业大学的邀请,赴越南建设中越农业示范基地。
(二)公务用车购置及运行费支出186.26万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出 186.26万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,广西农科院17个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆,全年运行费支出186.26万元,平均每辆3.26万元。
(三)公务接待费支出16.15万元,国内公务接待批次147 次,人次1478 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:
(四)2015年我院 “三公经费”公共预算财政拨款支出完成较好,比预算减少163.19万元,下降了42.39%,其中:因公出国费用增加了9.40万元,增长94.01%,主要是人才小高地追加了10万的出国经费;公务用车运行维护费比预算减少125.74万元,下降40.30%;公务接待费比预算减少46.85万元,下降了74.37%。
与2014年决算相比, 2015年 “三公经费”公共预算财政拨款支出完成很好,比2014年减少34.10万元,下降幅度达13.33%,其中:公务接待费比2014年减少12.41万元,下降幅度达43.45%;其次是公务用车运行维护费比2014年减少19.18万元,下降幅度为9.34%,主要是采取措施严格控制公车使用;因公出国费用比预算减少2.51万元,下降幅度11.45%,下降幅度较小,主要是2015年追加的其他人事事务支出-广西人才小高地项目支出的费用。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出2,807.92万元,比2014年增加625 万元,增长28.63%。主要原因是:1.物价上涨,办公用费用略有增加;2.按规定上调工资;3.临时聘用人员费用增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额2,068.1万元,其中:政府采购货物支出721.30万元、政府采购工程支出1,183.50万元、政府采购服务支出163.30万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆67辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车50辆、其他用车17辆,其他用车主要是下属单位用于科技成果转化、科技下乡、科技扶贫等需要而购置的业务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。