广西壮族自治区农业科学院2025年度部门决算公开
  • 发布单位:计财处
  • 2026-08-26 15:54:53
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第一部分:广西壮族自治区农业科学院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区农业科学院2025年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:广西壮族自治区农业科学院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

  

 

第一部分:广西壮族自治区农业科学院概况

一、本部门职责

主要开展全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究;农作物生产及农产品贮藏加工相关的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究以及农业经济、农业科技信息等方面的研究;粮食作物、经济作物品种选育和优质、高产技术研究;农业科技开发工作,推动产研结合,加速农业科技成果的推广应用;参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作;引进和培养高水平、高素质的农业科技人才,优化农业科技人才队伍,开展农业科技培训;承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究;承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西农业科学院创建于1935年,是自治区人民政府直属正厅级事业单位,担负着全区农业重大应用研究和高新技术研究的任务。

内设管理机构。根据自治区机构编制委员会文件关于印发《广西壮族自治区农业科学院机构编制方案》的通知(桂编〔2012〕259号),自治区农科院内设8个职能处(室):办公室、人事处、科技处、计划财务处、后勤管理处、科研基地管理处、成果转化处、国际合作处。另设有机关党委、机关纪委、离退休人员工作处(负责离退休人员工作)。

内设科研机构(16个):甘蔗研究所、玉米研究所(旱粮作物研究所)、水稻研究所(作物品种资源研究所)、园艺研究所、蔬菜研究所、葡萄与葡萄酒研究所、花卉研究所、经济作物研究所、生物技术研究所、微生物研究所(食用菌研究所)、植物保护研究所、农业资源与环境研究所、农产品质量安全与检测技术研究所、农产品加工研究所、农业科技信息研究所(农业经济研究所)、重点开放实验室。

预算单位。广西农业科学院所属3个预算单位,都是公益一类事业单位,包括广西壮族自治区农业科学院本级、广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西南亚热带农业科学研究所。

第二部分:广西壮族自治区农业科学院2025年度部门决算报表

(详见附件:附件:广西壮族自治区农业科学院2025年度部门决算公开表)

第三部分:广西壮族自治区农业科学院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2025年度总收入117881.11万元,其中本年收入86777.64万元,较2024年度决算数增加5649.25万元,增长6.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入65005.96万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加9138.75万元,增长16.36%,主要原因是25年全院因基本工资调标追加人员基本工资、院本级追加广西农业良种海南南繁育种基地提档升级建设项目及种子实验室项目;热作所新增土地有偿划转项目;南亚所新增570亩种质资源圃围墙建设项目等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2024年度决算数增加0元,增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2024年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入18486.62万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加1293.35万元,增长7.52%,主要原因是院本级将科技成果转化收入由上年的其他收入调整到事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数减少2068.55万元,下降100.00%,主要原因是根据国办发〔2011〕37号的要求,公益一类事业单位不得从事经营活动,本年度将土地、房屋租赁收入等调整到其他收入,因此今年经营收入为0。

6.其他收入3285.05万元,为预算单位在财政拨款收入”、

事业收入”、“经营收入之外取得的收入。2024年度相比,减少2714.30万元,下降45.24%主要原因是将科技成果转化收入由上年的其他收入调整到事业收入

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)1597.73万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。2024年度决算数增加974.87万元,增长156.51%主要原因是农科农贸市场没有在2025年底按时上交租金,导致收支缺口较上年显著扩大,进而需要动用以前年度积累的结余来平衡预算。

8.上年结转和结余29505.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少4558.20万元,下降13.38%,主要原因是临近“十四五”收官期,多个跨年度项目面临结题验收,课题组加快了项目执行与资金结算进度,结转到本年度的资金减少。

(二)本部门2025年度总支出117881.11万元,其中本年支出90067.71万元,较2024年度决算数增加4421.45万元,增长5.16%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)314.53万元,主要是广西亚热带特色作物科技创新基地(前期经费)项目314.53万元。较2024年度决算数增加314.53万元,主要原因是2025年新增广西亚热带特色作物科技创新基地(前期经费)314.53万元,而2024年没有该功能分类科目项目。

2.教育支出(类)104.47万元,主要用于幼儿园学前教育支出,较2024年度决算数增加84.27万元,增长417.18%。主要原因是2025年新增学前教育发展专项45万元,学前一年免保育教育费补助38万元。

3.科学技术支出(类)77,191.02万元,主要用于单位机构运行费和社会公益研究、科技人才队伍建设、其他应用研究支出、其他科技条件与服务支出、其他科学技术支出。较2024年度决算数增加5,175.22万元,增长7.19%,主要原因是2025年青苗人才普惠性支持政策有关资助经费功能分类由2080116引进人才费用调整为2060208科技人才队伍建设;财政拨款未列支结转项目广西作物种质资源库结转到2025年继续使用,政拨款未列支结转项目广西农业良种海南南繁育种基地提档升级建设项目(设备购置)继续结转到2025年使用;2025年追加广西农业良种海南南繁育种基地提档升级建设项目及种子实验室。

4.社会保障和就业支出(类)6,397.94万元,主要用于在职职工的养老保险、职业年金支出、博士后日常经费、引进人才费用、事业单位离退休和死亡抚恤。较2024年度决算数增加365.93万元,增长6.07%,主要原因是本年度改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休物业服务补贴、离退休干部春节慰问经费功能分类由2060301机构运行调整到2080502事业单位离退休,导致事业单位离退休支出增加。

5.卫生健康支出(类)1604.35万元,主要用于在职职工的医疗保险支出等。较2024年度决算数减少17.16万元,下降1.06%,与上年基本持平。

6.节能环保支出(类)60万元,主要用于国家重点野生动植物保护。较2024年度决算数增加60万元,主要原因为院本级2025年新增国家重点野生动植物保护补助项目60万元。

7.农林水支出(类)1,768.00万元,主要用于基层农技推广体系改革与建设、中央农业产业发展、广西南宁甘蔗种质资源圃建设。与2024年度相比,增减少1,469.09万元,下降45.38%,主要原因为2024年甘蔗新品种选育(桂糖42号、桂糖44号、桂糖46号、桂糖49号良种选育后补助奖励项目)、中央农业经营主体能力提升资金等农林水项目已基本完成;2025年农林水支出项目只涉及基层农技推广体系改革与建设126.5万元、中央农业产业发展资金110万元、财政拨款未列支结转项目广西南宁甘蔗种质资源圃建设1531.5万元。

8.住房保障支出(类)2627.4万元,主要用于在职职工的住房公积金支出。较2024年度决算数减少92.24万元,下降3.39%,主要原因2025年的住房公积金是以2024年的月平均工资为基数计算而来的,根据人社厅绩效工资总量的核定,2024年绩效工资比2023年有所下降。

9.结余分配6.54万元,为事业单位按规定提取的专用结余。较2024年度决算数减少301.61万元,下降97.8%,主要原因是院本级的农科农贸市场没有在2025年底按时上交租金,导致院本级使用上年结余弥补运转支出不足,没有结余分配。

10.年末结转和结余27806.85万元,主要为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的科研项目资金。较2024年度决算数减少2053.95万元,下降6.88%,主要原因是进入“十四五”收官期,多个跨年度项目面临结题验收,课题组集中支付论文版面费、专利申请费、成果评价费等后期费用,拉动了结转资金的使用,使得非财政拨款结转减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区农业院2025年度一般公共预算财政拨款支出65005.96万元,较2024年度决算数增加5575.46万元,增长9.38%。其中:基本支出39724.24万元,项目支出25281.73万元。

自治区农业院2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为59122.7万元,实际支出65005.96万元,比年初预算增加5883.26万元,完成年初预算数109.95%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数为0万元,全年预算数为314.53万元,支出决算为314.53万元。主要用于广西亚热带特色作物科技创新基地前期经费。预决算差异的主要原因是年中追加广西亚热带特色作物科技创新基地前期经费。

(二)教育支出(类)年初预算数为66.48万元,全年预算数为104.47万元,支出决算为104.47万元,完成年初预算数的157.15%。主要用于幼儿园学前教育支出。预决算差异的主要原因是是年中追加学前一年免保育教育费补助38万元

(三)科学技术支出(类)年初预算数为47023.03万元,全年预算数为57651.66万元,支出决算为52129.27万元,完成年初预算数的110.86%。主要用于单位科技人才队伍建设、机构运行费、社会公益研究、其他应用研究支出、其他科技条件与服务支出、其他科学技术支出。预决算差异的主要原因是年中追加广西农业良种海南南繁育种基地提档升级建设项目及种子实验室、青苗人才普惠性支持政策有关资助经费、广西特色农产品高值化加工人才小高地、广西热作所特色种质资源圃项目、国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金、以及人员经费,截止2025年底广西农业良种海南南繁育种基地提档升级建设项目及种子实验室、青苗人才普惠性支持政策有关资助经费、广西特色农产品高值化加工人才小高地、广西热作所特色种质资源圃项目共计剩余5522.39万元,按项目使用计划需要结转到2026年继续使用。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数为6070.82万元,全年预算数为6397.94万元,支出决算为6397.94万元,完成年初预算数的105.39%,主要用于在职职工的养老保险、职业年金支出、博士后日常经费、引进人才费用支出、事业单位离退休和死亡抚恤支出。预决算差异的主要原因是年中追加了广西博士后“两站”项目、死亡抚恤金、在职人员养老年金、离退休人员经费等,导致相关支出增加。

(五)卫生健康支出(类)年初预算为1594.69万元,全年预算数为1604.35万元,支出决算为1604.35万元,完成年初预算数的100.61%,主要用于在职职工的医疗保险支出。预决算差异的主要原因是追加在职人员的医疗保险。

(六)节能环保支出(类)年初预算为60万元,全年预算数为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算数的100%。预决算基本一致。

(七)农林水支出(类)年初预算为1682.16万元,全年预算数为1768万元,支出决算为1768万元,完成年初预算数的105.1%。预决算差异的主要原因是2025年年中追加中央农业产业发展资金。

(八)住房保障支出(类)年初预算为2625.53万元,全年预算数为2627.4万元,支出决算为2627.4万元,完成年初预算数的100.07%。主要用于在职在编职工的住房公积金支出。预决算基本一致。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出39724.24万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出33770.81万元,年初预算数32164.07万元,完成年初预算的105%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保保险缴费及住房公积金支出等。预决算差异的主要原因是在职人员岗位晋升、薪级正常晋级等刚性增支因素,相应增加基本工资、绩效工资等,导致人员经费支出同比增加。

(二)商品和服务支出2884.21万元,年初预算数2988.61万元,完成年初预算的96.51%。主要用于保障单位的日常运转,涵盖办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修(护)费,会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。预决算差异的主要原因是我院严格落实自治区“过紧日子”有关要求,坚持厉行节约,压减非必要、非急需支出,主动对“三公两费”等进行统筹压缩,院本级和二层单位公务接待费等指标已按规定退回;

(三)对个人和家庭的补助支出2983.74万元,年初预算数3141.94万元,完成年初预算的94.96%,主要用于离休费、退休费、抚恤金、医疗补助及其他对个人和家庭的补助等。预决算差异的主要原因是退回其他对个人和家庭的补助剩余指标。

(四)资本性支出85.47万元,年初预算数104.96万元,完成年初预算的81.432%,主要用于新增或更换办公设备,如打印机、办公桌椅、文件柜等。预决算差异的主要原因是因工作实际需求,部分办公设备购置计划调减,年终按规定将剩余指标退回财政,体现了厉行节约、从严配置资产的管理要求。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

自治区农科院2025年度政府性基金支出0万元,较2024年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

自治区农科院2025年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区农科院2025年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

自治区农科院2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出133.13万元,完成年初预算的69.95%,比上年增15.20万元,主要原因是国际交流与合作增加导致出国费增加、科研出行任务量增加导致公车运行维护费增加。其中:因公出国(境)费支出决算32.00万元,公务用车购置及运行费支出决算84.62万元,公务接待费支出决算16.51万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出32万元,完成年初预算的100.00%,比上年增12.17万元,主要原因是国际交流与合作增加,主要是出访东南亚国家、墨西哥、等国的国际科技合作交流费。全年使用财政拨款安排院本级机关、2个所属单位出国团组6个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计6个,累计8人次,人均支出4万元。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和公杂费。

(二)公务用车购置及运行费支出84.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元

公务用车运行支出84.62万元,完成年初预算的86.32%,比上年增加5.86万元,主要原因一是单位车辆车龄普遍较大,相应的维修保养及零部件更换费用较上年有所上升;是本年度科研出行任务量增加,行驶里程上升,带动了相关费用的增长。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科学技术试验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年,院本级、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆,全年运行费支出84.62万元,平均每辆1.88万元。

(三)公务接待费支出16.51万元,完成年初预算的27.38%,比上年减少2.84万元,原因是我院严格落实自治区“过紧日子”有关要求,坚持厉行节约,严控公务接待费支出。国内公务接待批次173次,人次1581人次,其中:国内人员接待费财政拨款支出15.63万元,国内人员接待167批次、1534人次,人均101.9元/次;外事接待费财政拨款支出0.88万元,外事接待6批次、47人次,人均186.23元/次。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。本部门2025年度政府采购支出总额9506.89万元,其中货物支出2578.14万元,占采购总资金规模的27.12%;工程支出4885.32万元,占采购总资金规模的51.39%;服务支出2043.43万元,占采购总资金规模的21.49%。政府采购授予中小企业合同金额8517.83万元,其中:授予小微企业合同金额3717.15万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日,本部门共有车辆57辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车57辆,其他用车主要是科研业务用车;单位价值100万元以上专用设备51台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数92,300.03万元,执行数86,777.64万元,整体支出绩效自评结果为等。从自评情况来看,重大农业科技问题研究重大关键性科学技术问题研究、作物品种选育研究、科技合作、人才引进、重大农业科学技术的课题研究等方面较好地完成了单位的年度整体目标和关键性指标具体完成情况如下:

2.项目支出绩效自评结果。

1项目绩效自评总体情况:我部门2025年度项目103个,项目支出总额56,505.37万元。其中,本级项目66个,本级项目支出44,606.86万元;级单位项目37级单位项目支出11,898.51万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:81个项目评为一等,涉及资金26,312.68万元,占项目总数比例78.64%,占项目支出总额比例46.57%;20个项目评为二等,涉及资金30,092.08万元,占项目总数比例19.42%,占项目支出总额比例53.26%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;2个项目评为四等,涉及资金100.6万元,占项目总数比例1.94%,占项目支出总额比例0.18%。

自评发现的主要问题及原因:一是部分绩效指标与项目实施内容衔接不够紧密;二是部分项目的指标设置较为笼统,缺乏明确的量化标准;三是部分项目的指标值设定合理性欠佳;四是部分项目预算编制精细度不足,导致执行进度滞后主要原因在于绩效指标编制能力进一步提升改进措施是全面梳理自评中绩效指标设置不合理、指标完成度低、预算执行率偏低、台账不完善、目标未达成预期等问题,积极开展绩效指标梳理培训,督促对应项目负责人及时更改,加强预算执行进度监管,定期对预算执行进度进行监测和评估等,做到有效提升单位预算绩效管理的整体效能。

2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,广西特色作物试验站项目自评得分为97.75分,自评等级为一等,项目全年预算数为524,0529万元,执行数为524,0529万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2025年广西特色作物试验站工作开展以来,在全区56个县(市区)开展水稻、玉米、甘蔗、花生、大豆、蔬菜、李、猕猴桃、梨、桃、沙田柚、芋头、葡萄、荔枝等作物新品种新技术研发和引进示范,建立试验基地,开展科技培训一是在数量指标上,审定或者登记品种数量11个,专家组成员到试验站开展工作的次数603次,引进推广农作物新品种新技术面积19560亩,建立示范基地面积1150亩,引进推广农作物新品种新技术数量105,获得科技奖数量7项,服务企业或合作社的数量106个,建立示范基地数量56个;二是质量指标上,发表相关研究论文数量22篇,获得专利数量11个,团队成员职称晋升人数22个,制定标准5项;三是时效与成本指标上,2025年度广西特色作物试验站各试验站均按任务计划在202512月31日前完成各项任务指标专项项目经费累计支出524.0529万元,年中预算调整-5.9471万元,预算执行率为100%;四是社会效益指标上,媒体宣传报道53篇,举办现场观摩会或开展现场查定次数21次,举办科技培训人数522人,举办科技培训次数31次;五是在满意度上,通过对试验站相关工作人员进行调研,共收集调查问卷137份,满意度均在90%以上。自评发现的主要问题是设置2025年指标预算时部分指标偏于保守,实际完成值都大于指标预算,比如引进推广农作物新品种新技术面积指标值为1000亩,实际完成值19560亩等。下一步改进措施:后续将着力提升预算编制的总体设置水平,结合过往的实际经验,提高预见性,科学合理预测目标值,避免指标值设置过低或者过高

3.部门绩效评价结果。

组织对基本科研业务及科技发展基金专项项目1个重点项目进行了部门评价,评价得分93.19分,涉及资金2,680万元。

从评价情况来看,我单位总体上能够在项目管理、资金管理绩效评价管理及绩效评价管理方面严格按照相关规定执行,较好地完成了部门年度整体目标和关键性指标存在的问题有三方面:一是部分年度目标值与对应指标值不匹配;二是个别指标目标值过高,因数据汇总错行、误用引用次数等操作失误,导致设定远超可行性;三是部分数量、效益类指标值设置偏低,缺乏挑战性。究其根本在于绩效指标编报审核不够严谨。改进措施是一方面要求相关负责人增强绩效管理意识,加强预算绩效管理相关学习,提升预算绩效管理能力。另一方面优化绩效指标设置,吸取相关工作经验,在后续年度绩效目标编制时,重点加强对基础资料、及汇总数据的复核校验,杜绝错漏和逻辑矛盾等问题。

4.财政绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修维护费、专用材料费、办公设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西壮族自治区农业科学院2025年度部门决算公开表.xlsx